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关于开展2012年企业会计信息质量自查和现场调查的通知

为进一步贯彻落实国务院领导关于“加大会计监督检查力度,综合治理会计信息失真问题”的重要指示精神,强化对企业会计信息质量检查的监管,全面提升企业会计信息质量,根据《中华人民共和国会计法》、《财政部关于做好执行会计准则的企业2011年年报监管工作的通知》(财会[2011]25号)、《财政部关于开展2012年会计监督查前调研和上报检查名单的通知》(财监便[2012]4号)精神,经研究,我办决定对部分电力行业中央企业组织开展2012年会计信息质量自查和查前调研工作,现将有关事项通知如下:

一、自查范围

你集团公司接到本文后应组织本部及所属二级子公司、上市公司对2011年会计信息质量情况进行自查,如有必要也可延伸到以前年度。

二、自查内容

1.国家财税政策的执行情况

2.企业会计准则执行情况

3.“小金库”治理情况

4.内部控制制度设计、执行情况

5.会计基础工作情况

6.财务软件的使用及与业务软件的衔接情况

7.其他

三、现场调研

在你集团公司组织自查的同时,我办将对集团公司本部开展查前调研,了解集团组织架构、赢利模式、财务管理、内控设置等情况并督促自查落实情况。

四、相关要求 

1.请你公司安排专人组织落实,充分重视此次自查工作,对现场调研给予支持与配合。

2.自查结束后,集团公司对下属单位的自查情况及违规问题进行汇总形成书面报告,于2012315前报送我办,自查出的问题由企业自行调整,不纳入重点检查报告的范围。自查范围内的企业同时上报所列附表,并加盖单位公章。

3.相关表格电子版可登陆我办门户网站查阅下载(网址:http://bj.mof.gov.cn/)。

4.自查过程中遇到问题请及时与我办联系。

联系人:鄢 博 

联系电话:010-68480956 传真:010-68471952

地址:北京市紫竹院路45号鑫正大厦403

邮编:100089

电子邮箱:byan2002@163.com 

 

附件:1.企业基本情况表

   2.内部控制情况表

   3.会计基础工作情况表

   4.会计准则执行情况表

   5.财税政策执行情况表

   6.财务软件使用情况表

 

 

    二一二年二月十日

 


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